广州市审计局于2024年3月22日至5月10日开展广州市2023年度社会保险基金预算执行情况专项审计,于2024年7月25日出具了《广州市2023年度社会保险基金预算执行情况审计报告》(穗审社报〔2024〕18号),对我局提出了审计意见和整改建议。我局高度重视审计整改工作,层层压实整改责任,督导及时制定建立整改台账,明确整改责任部门、整改要求和时限,尤其注重强化审计结果运用,着眼长效建章立制抓整改。目前,审计报告涉及的整改事项均已按要求完成整改。现将整改情况公告如下:
审计组指出的3家医保定点医疗机构存在降低标准入院,部分医保定点医疗机构存在分解项目多收费或重复多收费行为,部分职工医保参保人重复缴纳保险费,个别失业待遇期生育参保人未享受生育医疗待遇,部分应享受职工医保待遇的参保人未享受职工医保待遇,未资助部分符合条件的低保、特困人员参加社会医疗保险,多支付机构养老参保人长护险居家护理待遇,多支付部分住院参保人长护险待遇等问题,已完成整改。(具体整改情况详见附件。)
下一步,我局将坚持问题导向、实效导向,做好审计整改跟踪落实,强化审计整改结果运用,举一反三完善制度机制,推动实现标本兼治、规范管理,以扎实的整改成效助力医保事业高质量发展。
特此公告。
附件:2023年市社保基金预算执行审计整改情况汇总表.xls
广州市医疗保障局
2024年12月24日