


广州市审计局于2025年2月24日至4月24日开展广州市2024年度社会保险基金预算执行情况专项审计,于2025年6月30日出具了《广州市2024年度社会保险基金预算执行情况审计报告》(穗审社报〔2025〕20号),对我局提出了审计意见和整改建议。我局高度重视审计整改工作,层层压实整改责任,督导及时制定建立整改台账,明确整改责任部门、整改要求和时限,尤其注重强化审计结果运用,着眼长效建章立制抓整改。目前,审计报告涉及的立行立改整改事项均已按要求完成整改,分阶段整改事项正在有序推进中。现将整改情况公告如下:
审计组指出的个人账户待遇发放、待遇审核、重复参保、资助参保等立行立改事项,均已按要求完成整改;生育津贴待遇发放、个人账户相关医保基金追收、先行垫付资金追收、参保资助发放等分阶段整改事项,正在积极、有序推进中。(具体整改情况见附件。)
下一步,我局将坚持问题导向、实效导向,做好审计整改跟踪落实,强化审计整改结果运用,举一反三完善制度机制,推动实现标本兼治、规范管理,以扎实的整改成效助力医保事业高质量发展。
特此公告。
附件:2024年市社保基金预算执行审计整改情况汇总表.xls
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