岭南集团监事会开展应收账款管理联合督查 保障企业健康持续发展

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  • 2017-12-01
  • 来源:市国资委
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11月28日,岭南集团监事会召开企业应收账款管理督查工作会议,部署应收账款管理工作的现场检查工作,会议由监事会主席张琼主持,陈浩源、张天霈监事及审计部、财务部相关负责人参加会议。

为加强监督检查,形成监管合力,岭南集团监事会在今年的监事会工作会议上,就确立了以联合监督检查作为下半年的工作重点和主要手段。企业应收账款管理督查工作是继监事会与岭南集团党委共同开展制度检查后,与审计部共同开展的又一项联合督查工作。通过督查,将进一步加强和规范应收款项管理,提升资金管控效率,防范财务风险及坏账风险,保障企业健康持续发展。

按照工作部署,本次检查从8月起开展,分企业自查、情况报送、集团检查、落实整改四个阶段。截止11月中旬,已完成了企业自查和情况报送等两个阶段。监事会以此为基础,深入研究和比对了16家二级企业的应收账款情况,分析企业应收账款、预付账款、其他应收款的具体情况和产生原因,确定了现场检查的重点企业和具体内容。

经过会议研究讨论,明确了第三阶段集团检查的工作安排。在12月上旬,岭南集团监事会将会同审计部、财务部组成联合工作组,深入二级企业开展现场督查,针对应收款项相关内控制度的建立执行情况,对应收款项追收计划和坏账计提准备安排等相关情况进行重点检查,督导企业排查风险隐患,健全完善应收款项相关的内控风控管理,保证资金安全,实现国有资产的保值增值。

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